|
Faktúra |
20
|
spotrebný materiál za 01/2019
|
176,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.02.2019 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
20
|
DF/20 INDICIA členský poplatok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
Prihláška
|
05.02.2015 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
20
|
DF/20 INDICIA účastnícky poplatok
|
330,00 |
s DPH |
Objednávka č.3
|
Objednávka č.3
|
15.02.2016 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2016 |
15.02.2016 |
|
Objednávka |
20
|
antibakteriálne mydla
|
23,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
EKOS - partner s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.03.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
21
|
stravné lístky
|
207,60 |
s DPH |
Zmluva č.07K550096
|
Zmluva č.07K550096
|
07.02.2019 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
21
|
DF/21 T-com telefon za 01/2015
|
92,96 |
s DPH |
|
TP4081213194911
|
03.02.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
21
|
DF/21 MúN hydraulické vyregulovanie UK
|
23 485,79 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. INT 212/2015
|
Zmluva o dielo č. INT 212/2015
|
15.02.2016 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.02.2016 |
15.02.2016 |
|
Faktúra |
21
|
DF/21 T-com telefon za 01/2017
|
20,06 |
s DPH |
Zmluva č.2030033088
|
Zmluva č.2030033088
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
21
|
55% strava zamestnanci 01/2018
|
744,00 |
s DPH |
Zriaďovacia listina
|
Zriaďovacia listina
|
02.02.2018 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
09.02.2018 |
02.02.2018 |
|
Objednávka |
21
|
tonery
|
381,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.04.2020 |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
21
|
Bytservis
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Objednávka |
22
|
statický posudok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Ing.Ľubomír Abaffy- STRUCTURES |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.05.2020 |
11.05.2020 |
|
Faktúra |
22
|
ZAMSTAV SK s.r.o.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
22
|
telefon za 01/2018
|
61,87 |
s DPH |
Dodatok k zmluve č.2029998094
|
Dodatok k zmluve č.2029998094
|
02.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.02.2018 |
02.02.2018 |
|
Faktúra |
22
|
DF/22 VIS predl´ženie Licenčnej zmluvy ŠJ
|
133,20 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
10.02.2017 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
22
|
odvoz kuchynského odpadu 01/2019
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
|
07.02.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
22
|
DF/21 T-com telefon za 01/2015
|
23,51 |
s DPH |
|
TP4081213194911
|
03.02.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
22
|
DF/22 BENET tepelná energia za 01/2016
|
12 211,25 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.02.2016 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2016 |
13.02.2016 |
|
Faktúra |
23
|
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
23
|
DF/23 T-com telefon za 02/2017 ŠP
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |