|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021024
|
DF/2021024 SOLITEA VEMA V4 cloud HX0071 01-03/2021
|
7,20 |
s DPH |
2021008
|
|
19.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
DF/2021032 ITES IKT 03/2021
|
636,00 |
s DPH |
2021011
|
|
01.03.2021 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
DF/202131 eNFe odvoz odpadu 02/2021
|
7,50 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
28.02.2021 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
DF/2021030 M+M Nova spotrebný materiál 02/2021
|
232,76 |
s DPH |
2021010
|
|
27.02.2021 |
|
|
M+M Nova spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
27.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
DF/2021029 SF príspevok zam.pre stravu 01/2021
|
23,50 |
s DPH |
|
VZDN
|
23.02.2021 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
DF/2021028 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021
|
120,32 |
s DPH |
|
VZDN
|
23.02.2021 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
DF/2021026 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021
|
34,56 |
s DPH |
|
VZDN
|
22.02.2021 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
DF/2021026 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021
|
34,56 |
s DPH |
|
VZDN
|
22.02.2021 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
DF/2021025 ZEBRA HYGIENA respirátor FFP2 -deti
|
140,00 |
s DPH |
2021009
|
|
22.02.2021 |
|
|
ZEBRA HYGIENA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
DF/2021023 SOLITEA VEMA systémové konzultácie
|
155,10 |
s DPH |
2021008
|
|
16.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
DF/2021034 SF príspevok zam.pre stravu 02/2021
|
42,25 |
s DPH |
|
VZDN
|
01.03.2021 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
DF/2021022 StVS vodné stočné I.Qv.2021
|
130,42 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
16.02.2021 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
DF/2021021 StVS vodné stočné I.Qv.2021
|
336,84 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
16.02.2021 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
DF/2021020 StVS vodné stočné I.Qv.2021
|
42,53 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
16.02.2021 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
DF/2021019 BENET tepelná energia 01/2021
|
14 775.25 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
16.02.2021 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
DF/2021018 Slovak Telekom telefon 02/2021
|
29,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
DF/2021017 DOXX stravné lístky 12/2020+01/2021
|
2 062.80 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
10.02.2021 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
DF/2021016 O2 Slovakia telefon 01/2021
|
12,34 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
08.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
DF/2021015 VIS licenčná zmluva 2021
|
133,20 |
s DPH |
2021007
|
|
08.02.2021 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
08.02.2021 |