|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
58
|
projektor,lampy
|
998,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/260
|
spotrebný materiál
|
44,37 |
s DPH |
Rámcová zmluva o OS
|
|
31.12.2020 |
|
|
M+M Nova, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
25.01.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/259
|
SF príspevok zam.na stravu za 12/2020
|
98,25 |
s DPH |
VZN
|
VZN
|
22.12.2020 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/257
|
55% príspevok zam.na stravu za 12/2020
|
503,04 |
s DPH |
VZN
|
VZN
|
22.12.2020 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/257
|
odvoz odpadu 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
22.12.2020 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
28.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/256
|
revizia vytahu
|
54,00 |
s DPH |
ZoD č.SKTP 0298
|
ZoD č.SKTP 0298
|
22.12.2020 |
|
|
VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
28.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Objednávka |
59
|
televízor, notebook ŠKD
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/255
|
notebook televízor ŠKD
|
1 176,00 |
s DPH |
Objednávka č.59
|
Objednávka č.59
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/254
|
poplatok aplikácie 10-12/2020
|
237,72 |
s DPH |
Zmluva o využívaní projektu č.202/33
|
Zmluva o využívaní projektu č.202/33
|
22.12.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/253
|
projektor,lampy
|
998,40 |
s DPH |
Objednávka č.58
|
Objednávka č.58
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/262
|
telefon 12/2020
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva č.2030033088
|
Zmluva č.2030033088
|
31.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
25.01.2020 |
31.12.2020 |
|
Objednávka |
57
|
počítače
|
3 996.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/252
|
počítače
|
3 996,00 |
s DPH |
Objednávka č.57
|
Objednávka č.57
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/251
|
tepelná energia za 11/2020
|
10 184,29 |
s DPH |
Zmluva T-2009/ZŠ/03/BT
|
Zmluva T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.12.2020 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Objednávka |
56
|
tonery
|
639,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/250
|
tonery
|
639,16 |
s DPH |
Objednávka č.56
|
Objednávka č.56
|
15.12.2020 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/249
|
telefon 12/2002
|
29,99 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
15.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/248
|
telefon 11/2020
|
19,96 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
07.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/247
|
IKT služby 12/2020
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.1
|
Objednávka č.1
|
07.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.12.2020 |
07.12.2020 |