|
Faktúra |
20190008
|
DF/8 BENET tepelná energia 12/2018
|
15 336,65 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
11.01.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190033
|
DF/33 ZAMSTAV stavebné práce
|
1 521,50 |
s DPH |
11
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190025
|
DF/25 ŠJ 55% príspevok zam.na stravu 01/2019
|
731,60 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.02.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190026
|
DF/26 ŠJ SF príspevok zam.na stravu 01/2019
|
147,50 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.02.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190027
|
DF/27 SAD preprava žiakov LK
|
216,00 |
s DPH |
15
|
|
08.02.2019 |
|
|
SAD Prievidza, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190021
|
DF/21 DOXX strvané lístky 12/2018 a 01/2019
|
207,60 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
12.02.2019 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190028
|
DF/28 DATALAN prenájom tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
DATALAN, a. s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190029
|
DF/29 BENET tepelná energia 01/2019
|
13 161,71 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
14.02.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190030
|
DF/30 T-com telefon 02/2019 ŠP
|
27,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190032
|
DF/32 ZAMSTAV maľby a nátery
|
1 411,46 |
s DPH |
10
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190034
|
DF/34 ZAMSTAV oprava osvetlenia
|
491,19 |
s DPH |
14
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190023
|
DF/23 T-com telefon 01/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190035
|
DF/35 ZAMSTAV podlahovina
|
1 815,91 |
s DPH |
13
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190036
|
DF/36 ZAMSTAV elektroinštalačné práce
|
762,49 |
s DPH |
12
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190039
|
DF/39 VEMA alpikačné a systémové konzultácie
|
189,18 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
26.02.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190040
|
DF/40 Hagleitner spotrebný material ŠJ
|
477,84 |
s DPH |
19
|
|
26.02.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190041
|
DF/41 MAVITA oprava dverí a žalúzií
|
404,98 |
s DPH |
16
|
|
27.02.2019 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190037
|
DF/37 INDICIA účastnícke poplatky
|
437,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190038
|
DF/38 Indicia pracovné zošity+ softvér
|
196,12 |
s DPH |
18
|
|
28.02.2019 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190042
|
DF/42 ITES IKT služby 03/2019
|
450,00 |
s DPH |
1
|
|
28.02.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |