|
Faktúra |
2024034
|
DF/034/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 02/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
29.02.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.03.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024023
|
DF/023/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 01/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
07.02.2024 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024022
|
DF/022/2024 O2 telefon 01/2024
|
15,24 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.02.2024 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
DF/021/2024 VIS,s.r.o licencia
|
352,80 |
s DPH |
2024004
|
|
06.02.2024 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024020
|
DF/020/2024 CK KONTAKT vstupné divadlo žiak UA
|
18,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.02.2024 |
|
|
CK KONTAKT |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024019
|
DF/019/2024 ITES s.r.o. IKT služby 02/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
01.02.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024018
|
DF/018/2024 ITES vyp.technika + oprava
|
424,80 |
s DPH |
2024003
|
|
01.02.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024017
|
DF/017/2024 BÉREŠ INTRO s.r.o. náter strechy budovy telocvične
|
2 020.00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
01.02.2024 |
|
|
BÉREŠ INTRO s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024033
|
DF/033/2024 ŠEVT spotrebný materiál
|
64,16 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
29.02.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.03.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024035
|
DF/035/2024 ITES s.r.o. IKT služby 03/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
01.03.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024015
|
DF/015/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 01/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.01.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024045
|
DF/045/2024 Komensky,s.r.o. Zborovňa komplet
|
338,71 |
s DPH |
Zml.o poskytovaní služieb VK/09/02/058
|
|
08.03.2024 |
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024053
|
DF/053/2024 Seyfor Slovensko VEMA mVL 12/23-01,02/24
|
22,04 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
04.04.2024 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024052
|
DF/052/2024 ITES s.r.o. IKT služby 04/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
01.04.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
DF/050/2024 ŠEVT spotrebný materiál
|
328,00 |
s DPH |
2024008
|
|
31.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.04.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024049
|
DF/049/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 03/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.03.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.04.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024048
|
DF/048/2024 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží
|
53,12 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
27.03.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.04.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024047
|
DF/047/2024 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 03/2024
|
66,86 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
27.03.2024 |
|
|
M+M Nova spol.sr.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.04.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024046
|
DF/046/2024 BENET tepelná energia 02/2024
|
25 177,64 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.03.2024 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.06.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024044
|
DF/044/2024 StVS vodné,stočné
|
584,08 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
08.03.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
19.03.2024 |
31.03.2024 |