|  | Faktúra | 48 | IKT služby 03/2018 | 450,00 | s DPH | Objednávka č.1 | Objednávka č.1 | 01.03.2018 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 49 | 55% strava zamestnanci 02/2018 | 496,00 | s DPH | Zriaďovacia listina | Zriaďovacia listina | 01.03.2018 |  |  | ŠJ pri ZS v Novakoch | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 50 | SF strava zamestnanci 02/2018 | 100,00 | s DPH | Zriaďovacia listina | Zriaďovacia listina | 01.03.2018 |  |  | ŠJ pri ZS v Novakoch | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 51 | prevoz obedov 02/2018 | 120,00 | s DPH | objednávka č.6 | objednávka č.6 | 01.03.2018 |  |  | Jozef Zaťovič ANGEL | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 07.03.2018 | 01.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 52 | účastnícky poplatok | 30,00 | s DPH |  |  | 01.03.2018 |  |  | Mgr.Svetlana Síthová -Mirabilis | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 53 | tonery | 110,82 | s DPH | objednávka č.11 | objednávka č.11 | 02.03.2018 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 07.03.2018 | 02.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 54 | tonery | 41,60 | s DPH | objednávka č.11 | objednávka č.11 | 02.03.2018 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 07.03.2018 | 02.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 55 | stravné lístky | 162,46 | s DPH | Zmluva č.07K550096 | Zmluva č.07K550096 | 07.03.2018 |  |  | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 17 | odvoz kuchynského odpadu 02/2018 | 30,00 | s DPH | objednávka č.9 | objednávka č.9 | 07.03.2018 |  |  | eNFe s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.04.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 57 | vodné stočné I.Qv | 1 326,78 | s DPH | Zmluva č.306201027 | Zmluva č.306201027 | 07.03.2018 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.04.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 58 | telefon za 02/2018 | 58,83 | s DPH | Dodatok k zmluve č.2029998094 | Dodatok k zmluve č.2029998094 | 07.03.2018 |  |  | Slovak Telecom, a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.04.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 21 | stravné lístky | 207,60 | s DPH | Zmluva č.07K550096 | Zmluva č.07K550096 | 07.02.2019 |  |  | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 07.02.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 20 | spotrebný materiál za 01/2019 | 176,96 | s DPH |  |  | 04.02.2019 |  |  | M+M Nova | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 04.02.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 60 | O2 telefon za 02/2018 | 10,00 | s DPH | Zmluva č.80741506 | Zmluva č.80741506 | 07.03.2018 |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.03.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | telefón  12/2018 | 14,00 | s DPH | Dodatok k zmluve č.2030033088 | Dodatok k zmluve č.2030033088 | 01.01.2019 |  |  | T-com | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 23.01.2019 | 01.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 35 | spotrebný materiál | 25,90 | s DPH | Objednávka č.15 | Objednávka č.15 | 14.02.2018 |  |  | Daffer spol. s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 14.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 36 | deratizačné sáčky | 60,00 | s DPH | Objednávka č.16 | Objednávka č.16 | 14.02.2018 |  |  | DERATIZÁCIA, F.Durina | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 14.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 37 | murárske a inštalačné práce | 2 470,00 | s DPH | Objednávka č.16 | Objednávka č.16 | 15.02.2018 |  |  | Vladimír Vida Viďas | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 15.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 38 | vodné stočné I.Qv | 164,44 | s DPH | Zmluva č.306201027 | Zmluva č.306201027 | 20.02.2018 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 20.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 39 | vodné stočné I.Qv | 677,51 | s DPH | Zmluva č.306201027 | Zmluva č.306201027 | 20.02.2018 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 20.02.2018 |