|
Faktúra |
20190209
|
DF/209 eNFe prevoz odpadu 09/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
02.10.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190218
|
DF/218 BENET tepelná energia 09/2019
|
5 469,34 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.10.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190208
|
DF/208 BP COm BOZP 07-09/2019
|
77,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA o poskytovaní
|
02.10.2019 |
|
|
B-P COM,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190207
|
DF/207 M+M Nova spotrebný materiál 09/2019
|
144,52 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
02.10.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190206
|
DF/206 ITES IKT služby 10/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190205
|
DF/2015 SEVT spotrebný materiál
|
489,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190204
|
DF/204 MAVA
|
108,00 |
s DPH |
58
|
|
30.09.2019 |
|
|
MAVA PLUS s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190203
|
DF/203 VIS technická podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190202
|
DF/202 Hagleitner S. spotrebný materiál
|
71,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190201
|
DF/201 VEMA aplikacia cloud
|
8,40 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
30.09.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190217
|
DF/217 ITES IKT technika
|
281,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190219
|
DF/219 TEVOS čistiace prostriedky
|
134,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190238
|
DF/238 T-com telefon za 11/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
07.11.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190230
|
DF/230 BORTEX spotrebný materiál
|
128,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
BORTEX prevádzka Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190237
|
DF/237 T-com telefon za 11/2019
|
29,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
07.11.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190236
|
DF/236 ŠEVT spotrebný materiál
|
114,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190235
|
DF/235 RAABE kniha ŠP
|
70,45 |
s DPH |
64
|
|
06.11.2019 |
|
|
RAABE |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190234
|
DF/234 InkTech tonery
|
261,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190233
|
DF/233 ITES IKT služby 11/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190232
|
DF/232 eNFe odvoz odpadu 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
04.11.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |