|  | Faktúra | 2024235 | DF/235/2024 MIKO KAVA stroj 12/2024 | 119,52 | s DPH | telefonická objednávka |  | 02.12.2024 |  |  | MIKO KÁVA, s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 05.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024233 | DF/233/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 11/2024 | 90,00 | s DPH |  | Zmluva č.FZO21060 | 30.11.2024 |  |  | SOMI Systems a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024234 | DF/234/2024 ARMEVA manaž.poradenstvo 11/2024 | 500,00 | s DPH | 2024048 |  | 30.11.2024 |  |  | ARMEVA s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024232 | DF/232/2024 Benková učebné pomôcky | 21,50 | s DPH | telefonická objednávka |  | 29.11.2024 |  |  | Mgr. Lucia Benková | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024229 | DF/229/2024 Stvps vodné, stočné | 287,33 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 28.11.2024 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024228 | DF/228/2024 Stvps vodné, stočné | 466,55 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 28.11.2024 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024230 | DF/230/2024 Stvps vodné, stočné | 705,50 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 28.11.2024 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024231 | DF/231/2024 M+M Nova spotrebný materiál 11/2024 | 183,44 | s DPH |  | Rámcová zmluva o OS | 28.11.2024 |  |  | M+M Nova | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024226 | DF/226/2024 Nervuška učebné pomôcky | 153,12 | s DPH | telefonická objednávka |  | 28.11.2024 |  |  | Nervuška s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024227 | DF/227/2024 Stvps vodné, stočné | 1 424,23 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 28.11.2024 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|   | Zmluva | 2024004 | Dohoda o prenechaní finančnej ceny v súťaži ,,Hovorme o jedle,, | 330,00 | s DPH |  |  | 27.11.2024 |  |  | Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky | Mgr. Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 28.11.2024 | 
					
						|   | Zmluva | 2024005 | Sponzorská zmluva - nepeňažný dar - výrezy z preglejky | 135,00 | bez DPH |  |  | 27.11.2024 |  |  | Jarmila Bartolenová A-Z Gravírovanie | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr. Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 28.11.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024225 | DF/225/2024 ITES výp.technika | 220,00 | s DPH | 2024028 |  | 26.11.2024 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 03.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024224 | DF/224/2024 SEVT spotrebný materiál | 237,00 | s DPH | 2024046 |  | 22.11.2024 |  |  | ŠEVT a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024223 | DF/222/2024 JKBOZ kontrola požiarnych zariadení | 360,88 | s DPH | 2024045 |  | 15.11.2024 |  |  | JKBOZ s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 26.11.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024221 | DF/221/2024 Datakabinet licencia | 240,00 | s DPH | 2024044 |  | 13.11.2024 |  |  | Datakabinet, s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024222 | DF/222/2024 BENET tepelná energia 10/2024 | 20 082,49 | s DPH |  | T-2009/ZŠ/03/BT | 13.11.2024 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 19.12.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024219 | DF/219/2024 MAVITA žalúzie montáž + oprava | 367,15 | s DPH | 2024043 |  | 12.11.2024 |  |  | MAVITA,s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2024220 | DF/220/2024 INFRA učebné pomôcky | 186,41 | s DPH | telefonická objednávka |  | 12.11.2024 |  |  | INFRA Slovakia, s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 
					
						|   | Zmluva | ODB.ZML 009/2024 | Zmluva o nájme priestorov telocvične | 7/1hod | bez DPH |  |  | 12.11.2024 |  |  | Futbalový klub ISKRA Nováky | Michal Gendiar | Mgr. Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 12.11.2024 |