|   | Zmluva | 2025009 | Kolektívna zmluva |  | s DPH |  |  | 01.10.2025 |  |  | Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Pribinova ul. 123/9, Nováky | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 01.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 2025008 | Darovacia zmluva | 1 000,00 | s DPH |  |  | 29.09.2025 |  |  | Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 29.09.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 2025007 | Darovacia zmluva | 6 000,00 | s DPH |  |  | 16.09.2025 |  |  | BoGo bus s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 16.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025133 | DF/133/2025 O2 telefon 05/2025 | 38,18 | s DPH |  | Zmluva č.80741506 | 30.06.2025 |  |  | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025132 | DF/132/2025 BENET tepelná energia 05/2025 | 13 475,94 | s DPH |  | T-2009/ZŠ/03/BT | 13.06.2025 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky |  | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025134 | DF/134/2025 Tyflocomp učebné pomôcky | 122,00 | s DPH | telefonická objednávka |  | 12.06.2025 |  |  | Tyflocomp s. r. o. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025130 | DF/130/2025 Littera učebnice | 5 218,80 | s DPH | 2025028 |  | 12.06.2025 |  |  | Richard Šrobár - Littera | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025131 | DF/131/2025 SSD nedoplatok elektrina | 0,05 | s DPH | telefonická objednávka |  | 12.06.2025 |  |  | Stredoslovenská distribučná, a. s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 24.07.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025124 | DF/124/2025Jarošincová spotrebný materiál | 146,80 | s DPH | telefonická objednávka |  | 09.06.2025 |  |  | Darina Jarošincová | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025123 | DF/123/2025 AQUA konsolidácia | 13,00 | s DPH | telefonická objednávka |  | 09.06.2025 |  |  | Stanislav Pech AQUA | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025126 | DF/126/2025 StVPS vodné, stočné | 295,48 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 09.06.2025 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025127 | DF/127/2025 StVPS vodné, stočné | 1 563,35 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 09.06.2025 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025128 | DF/128/2025 StVPS vodné, stočné | 495,28 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 09.06.2025 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025129 | DF/129/2025 StVPS vodné, stočné | 633,73 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 09.06.2025 |  |  | StVS, a.s. | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025122 | DF/122/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov | 86,00 | s DPH | telefonická objednávka |  | 05.06.2025 |  |  | Roman Mesiarik,s.r.o | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025121 | DF/121/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov | 173,20 | s DPH | telefonická objednávka |  | 05.06.2025 |  |  | Roman Mesiarik,s.r.o | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025117 | DF/117/2025 M+M Nova spotrebný materiál 06/2025 | 67,09 | s DPH |  | Rámcová zmluva o OS | 03.06.2025 |  |  | M+M Nova | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025118 | DF/118/2025 ASC licencia | 634,00 | s DPH | 2025027 |  | 03.06.2025 |  |  | ASC Applied Software Cons | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025119 | DF/119/2025 T-com telefón 05/2025 | 18,66 | s DPH |  | Zml.č 2030033088 | 03.06.2025 |  |  | Slovak Telekom, a.s | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025120 | DF/120/2025 T-com telefón 05/2025 | 26,52 | s DPH |  | Zml.č. 2029998094 | 03.06.2025 |  |  | Slovak Telekom, a.s | Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky | Mgr.Martina Mišúnová | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.06.2025 | 30.06.2025 |