|  | Faktúra | 14 | učebné pomôcky pre integrovaných žiakov | 70,00 | s DPH | objednávka č.7 | objednávka č.7 | 25.01.2019 |  |  | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 25.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 15 | materiál na technické práce | 200,40 | s DPH | objednávka č.8 | objednávka č.8 | 28.01.2019 |  |  | MOY TOY s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 28.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 16 | skipasy,strava, ubytovanie LK | 6 384.00 | s DPH | Zmluva | Zmluva | 29.01.2019 |  |  | JUDr.Vladimír Valiga O.S.S | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 29.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 17 | tonery | 636,46 | s DPH | objednávka č.9 | objednávka č.9 | 30.01.2019 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 30.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 27 | prevoz žiakov lyžiarsky kurz | 216,00 | s DPH | Objednávka č.15 | Objednávka č.15 | 08.02.2019 |  |  | SAD Prievidza a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.02.2019 | 08.02.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 59 | telefon za 02/2018 | 24,84 | s DPH | Dodatok k zmluve č.2030033088 | Dodatok k zmluve č.2030033088 | 07.03.2018 |  |  | Slovak Telecom, a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 11.04.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 61 | registračný poplatok Pedagogický hrdinovia | 10,00 | s DPH |  |  | 07.03.2018 |  |  | CEEV Živica, občianske zrduženie | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 12.03.2018 | 07.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 33 | vzdelávacie služby na rok 2018 | 130,00 | s DPH | Objednávka č.14 | Objednávka č.14 | 12.02.2018 |  |  | RVC Nitra | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 28.02.2018 | 12.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 112 | stravné lístky | 118,52 | s DPH | Zmluva č.07K550096 | Zmluva č.07K550096 | 02.05.2018 |  |  | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 98 | tepelná energia 03/2018 | 13 143,44 | s DPH | T-2009/ZŠ/03/BT | T-2009/ZŠ/03/BT | 17.04.2018 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 21.05.2018 | 17.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 99 | tonery | 472,79 | s DPH | objednávka č.11 | objednávka č.11 | 18.04.2018 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 23.04.2018 | 18.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 100 | využívanie aplikácie 04-06/2018 | 173,88 | s DPH | Zml. o VP č.202/33 | Zml. o VP č.202/33 | 23.04.2018 |  |  | VEMA s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 101 | výpočtová technika, kaspersky | 640,80 | s DPH | Objednávka č.31 | Objednávka č.31 | 23.04.2018 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 102 | konsolidácia 2017 | 10,00 | s DPH |  |  | 24.04.2018 |  |  | Stanislav Pech AQUA | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 25.04.2018 | 24.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 103 | tonery | 680,96 | s DPH | objednávka č.11 | objednávka č.11 | 25.04.2018 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 25.04.2018 | 25.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 104 | prevoz obedov 04/2018 | 150,00 | s DPH | objednávka č.6 | objednávka č.6 | 26.04.2018 |  |  | Jozef Zaťovič ANGEL | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 02.05.2018 | 26.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 105 | školská tabuľa, plastové kružidlo | 294,65 | s DPH | objednávka č.32 | objednávka č.32 | 27.04.2018 |  |  | ŠKOLEX, spol. s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 07.05.2018 | 27.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 106 | PUBLICOM učebné pomôcky | 454,30 | s DPH | objednávka č.33 | objednávka č.33 | 27.04.2018 |  |  | PUBLICOM s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Chlupíková Anna PaedDr. | Riaditeľka ZŠ Nováky | 07.05.2018 | 27.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 107 | oprava základnej dosky ústredne | 47,50 | s DPH |  |  | 27.04.2018 |  |  | ELMOND s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | Riaditeľka ZŠ Nováky | 24.07.2018 | 27.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 108 | oprava preliezok na detskom ihrisku ZŠ | 30,00 | s DPH |  |  | 27.04.2018 |  |  | GEPETO Marián Žember | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | PaedDr. Anna Chlupíková | riaditeľka školy | 07.05.2018 | 27.04.2018 |