|  | Faktúra | 20190253 | DF253 ITES IKT služby 12/2019 | 450,00 | s DPH |  |  | 05.12.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190192 | DF/192 BENET tepelná energia 08/2019 | 5 373,38 | s DPH |  | T-2009/ZŠ/03/BT | 16.09.2019 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190185 | DF/185 O2 telefon 08/2019 | 12,74 | s DPH |  | Zmluva č.80741506 | 06.09.2019 |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190186 | DF/186 T-com telefon za 08/2019 | 14,00 | s DPH |  | Zml.č 2030033088 | 06.09.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190187 | DF/187 T-com telefon za 08/2019 | 30,74 | s DPH |  | Zml.č. 2029998094 | 06.09.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190188 | DF/188 BORTEX pracovne oblecenie | 104,12 | s DPH | 51 |  | 06.09.2019 |  |  | BORTEX-Ing.V.Petriska | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190189 | DF/189 ASC aktualizácia | 60,00 | s DPH | 53 |  | 09.09.2019 |  |  | ASC Applied Software Cons | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190183 | DF/183 DOXX stravne listky | 1 456,40 | s DPH |  | Zml. č.07K550096 | 10.09.2019 |  |  | DOXX-stravne listky,s.r.o | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190190 | DF/190 T-com telefon za 09/2019 | 30,59 | s DPH |  | Zml.č. 2029998094 | 10.09.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190194 | DF/194 RVC TN poplatok za školenie | 30,00 | s DPH |  |  | 10.09.2019 |  |  | Regionálne vzdelávacie centrum - Trenčín | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190191 | DF/191 DURINA deratizácia-sáčky | 60,00 | s DPH | 54 |  | 16.09.2019 |  |  | DERATIZÁCIA, F.Durina | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190193 | DF/193 CORA spotr.mat | 762,55 | s DPH |  |  | 19.09.2019 |  |  | CORA | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190182 | DF/182 VEOLIA vodné,stočné | 164,44 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 02.09.2019 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190195 | DF/195 PORADCA zákony 2020 | 39,60 | s DPH |  |  | 24.09.2019 |  |  | PORADCA s r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190196 | DF/196 InkTech  tonery | 367,94 | s DPH |  |  | 25.09.2019 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190197 | DF/197 PUBLICOM aktualizacia | 399,00 | s DPH | 55 |  | 25.09.2019 |  |  | PUBLICOM s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190198 | DF/198 IŠ PLUS ALF testy | 195,00 | s DPH | 56 |  | 25.09.2019 |  |  | IŠ Plus, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190199 | DF/199 DAFFER spotrebný material | 58,50 | s DPH | 57 |  | 30.09.2019 |  |  | DAFFER | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190200 | DF/200 ANGEL prevoz obedov 09/2019 | 300,00 | s DPH | 52 |  | 30.09.2019 |  |  | Jozef Zatovic-ANGEL | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190201 | DF/201 VEMA aplikacia cloud | 8,40 | s DPH |  | Zml. o VP č.202/33 | 30.09.2019 |  |  | VEMA s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 |