|
Faktúra |
2025121
|
DF/121/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov
|
173,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025122
|
DF/122/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov
|
86,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025123
|
DF/123/2025 AQUA konsolidácia
|
13,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.06.2025 |
|
|
Stanislav Pech AQUA |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025124
|
DF/124/2025Jarošincová spotrebný materiál
|
146,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.06.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025126
|
DF/126/2025 StVPS vodné, stočné
|
295,48 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025127
|
DF/127/2025 StVPS vodné, stočné
|
1 563,35 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025128
|
DF/128/2025 StVPS vodné, stočné
|
495,28 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025129
|
DF/129/2025 StVPS vodné, stočné
|
633,73 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025130
|
DF/130/2025 Littera učebnice
|
5 218,80 |
s DPH |
2025028
|
|
12.06.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025131
|
DF/131/2025 SSD nedoplatok elektrina
|
0,05 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025134
|
DF/134/2025 Tyflocomp učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.06.2025 |
|
|
Tyflocomp s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Objednávka |
2025028
|
učebnice
|
5 218,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2025 |
|
Faktúra |
191
|
telefon 08/2017 ŠP
|
30,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
22.08.2017 |
26.08.2017 |