|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190030
|
DF/30 T-com telefon 02/2019 ŠP
|
27,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190016
|
DF/16 VALIGA lyžiarsky kurz
|
6 384,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190018
|
DF/18 ANGEL prevoz obedov 01/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Jozef Zatovic-ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190020
|
DF/20 M+M Nova spotrebný materiál za 01/2019
|
176,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
04.02.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190022
|
DF/22 eNFe odvozz odpadu 01/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
07.02.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190023
|
DF/23 T-com telefon 01/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190024
|
DF/24 T-com telefon 01/2019
|
71,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190025
|
DF/25 ŠJ 55% príspevok zam.na stravu 01/2019
|
731,60 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.02.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190026
|
DF/26 ŠJ SF príspevok zam.na stravu 01/2019
|
147,50 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.02.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190021
|
DF/21 DOXX strvané lístky 12/2018 a 01/2019
|
207,60 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
12.02.2019 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190028
|
DF/28 DATALAN prenájom tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
DATALAN, a. s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190029
|
DF/29 BENET tepelná energia 01/2019
|
13 161,71 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
14.02.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190039
|
DF/39 VEMA alpikačné a systémové konzultácie
|
189,18 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
26.02.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190010
|
DF/10 VEMA aplikácia mzdy 01-03/2019
|
177,72 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
17.01.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190037
|
DF/37 INDICIA účastnícke poplatky
|
437,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190043
|
DF/43 O2 telefon 01/2019
|
10,61 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
28.02.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190044
|
DF/44 M+M Nova spotrebny material 02/2019
|
63,42 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
01.03.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190045
|
DF/45 eNFe odvoz kuchynskeho odpadu 02/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
01.03.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190046
|
DF/46 ANGEL odvoz odpadu 02/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Jozef Zatovic-ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |