|
|
Faktúra |
20190219
|
DF/219 TEVOS čistiace prostriedky
|
134,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190146
|
DF/146 ASC licencia
|
429,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190277
|
DF/277 T-com telefon za 11/2019
|
30,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190259
|
DF/259 SF príspevok zam.na stravu 11/2019
|
921,60 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
06.12.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190260
|
DF/260 SF príspevok zam.na stravu 11/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
06.12.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190261
|
DF/261 VEOLIA vodné,stočné
|
377,05 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190262
|
DF/262 VEOLIA vodné,stočné
|
718,42 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190263
|
DF/263 VEOLIA vodné,stočné
|
178,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190264
|
DF/264 VEOLIA vodné,stočné
|
232,46 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
DF/265 O2 telefon 11/2019
|
10,90 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
06.12.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190269
|
DF/269 TEVOS čistiace prostriedky
|
1 210,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190270
|
DF/270 BENET tepelná energia 11/2019
|
11 588,17 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
11.12.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
DF/272 T-com telefon za 11/2019
|
29,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190273
|
DF/273 T-com telefon za 11/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190276
|
DF/276 InkTech tonery
|
106,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190278
|
DF/278 Elektro Pavlíček elektrospotrebiče
|
774,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Elektro Pavlíček s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190257
|
DF/257 PEBECON učebné pomôcky
|
213,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190280
|
DF/280 eNFe odvoz odpadu 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
16.12.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190281
|
DF/281 VYMYSLICKY revizia vytahu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190282
|
DF/282 ITES spotreb.mat
|
74,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |