|  | Faktúra | 20190202 | DF/202 Hagleitner S. spotrebný materiál | 71,40 | s DPH |  |  | 30.09.2019 |  |  | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190203 | DF/203 VIS technická podpora | 132,00 | s DPH |  |  | 30.09.2019 |  |  | VIS,s.r.o | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190184 | DF/184 Akademia Alexandra učebnice informatiky | 573,00 | s DPH | 50 |  | 06.09.2019 |  |  | Akadémia Alexandra s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190181 | DF/181 VEOLIA vodné,stočné | 608,98 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 02.09.2019 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190205 | DF/2015 SEVT spotrebný materiál | 489,41 | s DPH |  |  | 01.10.2019 |  |  | SEVT | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190168 | DF/168 AMIS založný zdroj | 87,12 | s DPH | 48 |  | 07.08.2019 |  |  | A.M.I.S.,spol.s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190158 | DF/158 BENET tepelná energia 06/2019 | 5 410,24 | s DPH |  | T-2009/ZŠ/03/BT | 16.07.2019 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190160 | DF/160 M+M Nova spoptrebný materiál 07/2019 | 57,29 | s DPH |  | Rámcová zmluva o OS | 31.07.2019 |  |  | M+M Nova | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190161 | DF/161 PORADCA zákony 2020 | 56,80 | s DPH |  |  | 31.07.2019 |  |  | PORADCA s r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190162 | DF/162 MAVA oprava panvice | 235,20 | s DPH | 46 |  | 31.07.2019 |  |  | MAVA PLUS s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190163 | DF/163 UMBRELLA rekonštrukcia strechy | 6 259,00 | s DPH |  |  | 31.07.2019 |  |  | Umbrella, Milan Baláž | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190164 | DF/164 ITES  IKT služby 08/2019 | 450,00 | s DPH |  |  | 01.08.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190165 | DF/165 SPONKA archivačné spony | 72,00 | s DPH | 47 |  | 05.08.2019 |  |  | Sponka s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190166 | DF/166T-com telefon za 07/2019 | 29,00 | s DPH |  | Zml.č. 2029998094 | 05.08.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190167 | DF/167 T-com telefon za 07/2019 | 14,00 | s DPH |  | Zml.č 2030033088 | 05.08.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190169 | DF/169 DOXX stravné lístky za 08/2019 | 688,40 | s DPH |  | Zml. č.07K550096 | 07.08.2019 |  |  | DOXX-stravne listky,s.r.o | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190180 | DF/180 VEOLIA vodné,stočné | 96,38 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 02.09.2019 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190170 | DF/170 O2 telefon za 07/2019 | 15,98 | s DPH |  | Zmluva č.80741506 | 07.08.2019 |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190171 | DF/171 T-com telefon za 07/2019 | 29,99 | s DPH |  | Zml.č 2030033088 | 12.08.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190172 | DF/172 BENET tepelná energia 07/2019 | 5 322,59 | s DPH |  | T-2009/ZŠ/03/BT | 14.08.2019 |  |  | BENET s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 |