|
Objednávka |
18
|
tonery
|
432,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Miroslav Balážka-InkTech |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
18
|
DF/18 InkTech-tonery
|
124,48 |
s DPH |
7
|
Objednávka č.7
|
09.02.2015 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
18
|
DF/18 T-com telefon za 02/2016 ŠP
|
25,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2016 |
09.02.2016 |
|
Faktúra |
18
|
spotrebný materiál papier
|
290,00 |
s DPH |
Objednávka č.10
|
Objednávka č.10
|
01.02.2018 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
09.02.2018 |
01.02.2018 |
|
Faktúra |
18
|
DF/18 eNFe odvoz odpadu 01/2017
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
03.02.2017 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2017 |
17.02.2017 |
|
Objednávka |
19
|
oblecenie
|
277,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
05.03.2020 |
|
Faktúra |
19
|
VEMA s.r.o.
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
19
|
IKT služby 02/2018
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.1
|
Objednávka č.1
|
01.02.2018 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
09.02.2018 |
01.02.2018 |
|
Faktúra |
19
|
DF/19 O2 telefon za 01/2016
|
10,00 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
10.02.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2016 |
10.02.2016 |
|
Faktúra |
19
|
IKT služby 02/2019
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.1
|
Objednávka č.1
|
01.02.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.02.2019 |
01.02.2019 |
|
Faktúra |
19
|
DF/19 O2 telefon za 01/2017
|
13,79 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
08.02.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
19
|
DF/18 eNFe odvoz odpadu ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.02.2015 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Objednávka |
2
|
Nákup elektroinštalačného materiálu - cena bude stanovená po ukončení odberu
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
ELEKTRA AKR - Rendek |
|
Chlupíková Anna |
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
2
|
DF/2 mobil riaditeľstvo za 1/2014
|
24,48 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
08.01.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Objednávka |
2
|
Oprava vertikálnych žalúzii
|
580,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Vysta spol. s r.o. |
|
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
2
|
DF/2 mobil riaditeľstvo za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
Faktúra |
2
|
DF/2 členský prísp. v reg. vzdelávacom centre
|
130,00 |
s DPH |
|
Návratka-členstvo
|
09.01.2013 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
20
|
DF/20 T-com telefon za 01/2017
|
77,98 |
s DPH |
Zmluva č.2029998094
|
Zmluva č.2029998094
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
20
|
VIS,s.r.o
|
133,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
20
|
SF strava zamestnanci 01/2018
|
150,00 |
s DPH |
Zriaďovacia listina
|
Zriaďovacia listina
|
02.02.2018 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
09.02.2018 |
02.02.2018 |