|
Faktúra |
87
|
DF/87 M+M Nova spotr. mater.
|
41,13 |
s DPH |
|
Objednávka
|
30.03.2015 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
90
|
DF/90 Slovenská pošta Tlač pošt. peňaž. poukazu
|
44,87 |
s DPH |
|
Objednávka
|
27.03.2015 |
|
|
Slovenská pošta |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
84
|
DF/84 VYSTA oprava strechy
|
10 138,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Vysta spol. s r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
120
|
DF/120 Remeň Štefan REMA potraviny
|
109,93 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
25.03.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
56
|
DF/56 INCON osadenie plast. okien
|
2 325,26 |
s DPH |
|
Objednávka
|
25.03.2015 |
|
|
INCON spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
113
|
DF/113 AGRODAN potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
23.03.2015 |
|
|
AGRODAN, s. r. o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
112
|
DF/112 BIDVEST Foodservis potraviny
|
264,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.03.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
154
|
DF/154 55% príspevok zam. na stravu
|
680,76 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní
|
02.05.2015 |
|
|
Základná škola v Novákoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
129
|
DF/129 ITES tonery
|
370,07 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
04.05.2015 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
241
|
DF/241 MEGGY spotrebný materiál
|
20,30 |
s DPH |
|
Objednávka
|
07.07.2015 |
|
|
MEGGY skol.potreby |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
210
|
DF/210 BENET tepelná energia za 05/2015
|
4 840,75 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
08.06.2015 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
213
|
DF/213 KUDZI kosenie,vyhrabánie a odvoz trávy
|
449,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo kosenie r.2015
|
15.06.2015 |
|
|
KUDŽI, s. r. o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
231
|
DF/231 BORKO potraviny 06/2015
|
416,63 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
12.06.2015 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
233
|
DF/233 REMA potraviny 06/2015
|
89,55 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
212
|
DF/212 MúN elektroinštalácia KT
|
86 655,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
209
|
DF/209 O2 telefon za 05/2015
|
12,78 |
s DPH |
|
80741506
|
09.06.2015 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
220
|
DF/220 BIDVEST potraviny 06/2015
|
305,98 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.06.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
211
|
DF/211 T-com telefon za ŠP za 05/2015
|
25,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
221
|
DF/221 REMA potraviny 06/2015
|
64,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
232
|
DF/232 REMA potraviny 06/2015
|
30,52 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
15.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |