|  | Faktúra | 20190084 | DF/84 VEMA aplikacia | 202,92 | s DPH |  | Zml. o VP č.202/33 | 17.04.2019 |  |  | VEMA s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190085 | DF/ 85 NERV-ARTE  poplatok za školenie | 138,00 | s DPH |  |  | 17.04.2019 |  |  | OZ NERVUŠKA - ARTE | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190086 | DF/86 PUBLICOM mapy | 269,60 | s DPH | 26 |  | 24.04.2019 |  |  | PUBLICOM s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190087 | DF/87PP-sOT spotrebny material | 309,61 | s DPH | 27 |  | 30.04.2019 |  |  | PP-SOFT | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190088 | DF/88 M+M Nova spotrebný materiál 03/2019 | 49,85 | s DPH |  | Rámcová zmluva o OS | 03.05.2019 |  |  | M+M Nova | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190089 | DF/83 ITES  IKT 05/2019 | 450,00 | s DPH |  |  | 03.05.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190090 | DF/90 SF príspevok zam.na stravu 04/2019 | 146,75 | s DPH |  | Zriaďovacia listina | 06.05.2019 |  |  | Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190091 | DF/91 55% príspevok zam.na stravu 04/2019 | 727,88 | s DPH |  | Zriaďovacia listina | 06.05.2019 |  |  | Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190092 | DF/92 eNFe odvoz odpadu 04/2019 | 30,00 | s DPH |  | Dodatok k Zml.eNFe | 06.05.2019 |  |  | eNFe s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190094 | DF/94 T-com telefon 04/2019 | 14,00 | s DPH |  |  | 09.05.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190082 | DF/82 SEVTspotreb.material | 87,60 | s DPH | 24 |  | 17.04.2019 |  |  | SEVT | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190095 | DF/95 T-com telefon 04/2019 | 32,14 | s DPH |  |  | 09.05.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190096 | DF/96 O2 telefon 04/2019 | 12,89 | s DPH |  | Zmluva č.80741506 | 09.05.2019 |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190097 | DF/97 DPP prevoz žiakov | 91,20 | s DPH | 29 |  | 09.05.2019 |  |  | DPP Briatka , s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190098 | DF/98 ANGEL prevoz obedov 04/2019 | 150,00 | s DPH |  |  | 10.05.2019 |  |  | Jozef Zatovic-ANGEL | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190099 | DF/99 Obec ZK preprava žiakov | 118,50 | s DPH |  |  | 13.05.2019 |  |  | Obec Zemianske Kostoľany | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190100 | DF/100 Pro Solutions učebné pomôcky | 43,10 | s DPH | 33 |  | 13.05.2019 |  |  | Pro Solutions, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190101 | DF/101 T-com telefon 05/2019 | 30,38 | s DPH |  |  | 14.05.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190102 | DF/102 MAQUITA učebne pomocky | 54,73 | s DPH | 32 |  | 14.05.2019 |  |  | MAQUITA s.r.o | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190103 | DF/103 BOMBOVO ubytovanie výlet dar | 300,00 | s DPH | 34 |  | 15.05.2019 |  |  | BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 |