|
|
Faktúra |
DF/14
|
prepchávanie kanalizácie
|
146,00 |
s DPH |
Objednávka č.6
|
Objednávka č.6
|
27.01.2020 |
|
|
Pavol Struhár- BYTSERVIS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.02.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/44
|
spotrebný materiál
|
93,66 |
s DPH |
Rámcová zmluva o OS
|
|
03.03.2020 |
|
|
M+M Nova, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/51
|
vodné stočné
|
467,78 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
05.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/50
|
príspevok zam. na stravu 02/2020
|
628,48 |
s DPH |
VZN
|
VZN
|
04.03.2020 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/49
|
príspevok zam.na stravu za 02/2020
|
122,75 |
s DPH |
VZN
|
VZN
|
04.03.2020 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/48
|
tonery
|
432,08 |
s DPH |
Objednávka č.18
|
Objednávka č.18
|
04.03.2020 |
|
|
Miroslav Balážka-InkTech |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/47
|
odvozodpadu 02/2020
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
04.03.2020 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/46
|
tablety
|
70,68 |
s DPH |
Objednávka č.17
|
Objednávka č.17
|
03.03.2020 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/45
|
učebnice ANJ
|
55,00 |
s DPH |
Objednávka č.16
|
Objednávka č.16
|
03.03.2020 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/43
|
spotrebný materiál
|
259,62 |
s DPH |
Objednávka č.15
|
Objednávka č.15
|
28.02.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/34
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
128,16 |
s DPH |
Telefonická objednávka
|
Telefonická objednávka
|
21.02.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/42
|
murarske prace
|
350,00 |
s DPH |
Objednávka č.14
|
Objednávka č.14
|
03.03.2020 |
|
|
Vladimír Vida- VIĎAS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/41
|
murarske prace
|
2 850.00 |
s DPH |
Objednávka č.13
|
Objednávka č.13
|
03.03.2020 |
|
|
Vladimír Vida- VIĎAS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/40
|
material-havaria
|
113,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VAŠA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/39
|
voda
|
223,97 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
28.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/38
|
vodné, stočné
|
569,99 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
28.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/37
|
vodné stočné
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
28.02.2020 |
|
|
Sredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/36
|
prevoz obedov 02/2020
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č.8
|
Objednávka č.8
|
24.02.2020 |
|
|
Jozef Zaťovič ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/35
|
prepchávanie kanalizácie
|
131,00 |
s DPH |
Objednávka č.12
|
Objednávka č.12
|
24.02.2020 |
|
|
BYTSERVIS- Pavol Struhár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/15
|
oprava potrubia
|
10,90 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
24.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2020 |
24.01.2020 |