|
Faktúra |
20190185
|
DF/185 O2 telefon 08/2019
|
12,74 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
06.09.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190194
|
DF/194 RVC TN poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum - Trenčín |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190190
|
DF/190 T-com telefon za 09/2019
|
30,59 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
10.09.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190183
|
DF/183 DOXX stravne listky
|
1 456,40 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
10.09.2019 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190189
|
DF/189 ASC aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
53
|
|
09.09.2019 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190188
|
DF/188 BORTEX pracovne oblecenie
|
104,12 |
s DPH |
51
|
|
06.09.2019 |
|
|
BORTEX-Ing.V.Petriska |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190187
|
DF/187 T-com telefon za 08/2019
|
30,74 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
06.09.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190186
|
DF/186 T-com telefon za 08/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
06.09.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190184
|
DF/184 Akademia Alexandra učebnice informatiky
|
573,00 |
s DPH |
50
|
|
06.09.2019 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190175
|
DF/175 3KMZ rekoštrukcia školskej jedálne
|
13 476,97 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
3KMZ s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190182
|
DF/182 VEOLIA vodné,stočné
|
164,44 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190181
|
DF/181 VEOLIA vodné,stočné
|
608,98 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190180
|
DF/180 VEOLIA vodné,stočné
|
96,38 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190179
|
DF/179 VEOLIA vodné,stočné
|
189,95 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190178
|
DF/178 M+M Nova spotrebny material 08/2019
|
48,13 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
02.09.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190177
|
DF/177 ITES IKT služby 09/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190176
|
DF/176 RETIGO konvektomat
|
14 992,39 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
RETIGO s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190156
|
DF/156 VEMA aplikacia 07-09/2019
|
202,92 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
15.07.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190154
|
DF/154 JABLOTRON sim karta poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190192
|
DF/192 BENET tepelná energia 08/2019
|
5 373,38 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
16.09.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |