|
|
Faktúra |
20190066
|
DF/66 ANGEL prevoz obedov03/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Jozef Zatovic-ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
DF/61 SEVT spotrebny material
|
385,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
DF/67 InkTech tonery
|
243,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190068
|
DF/68 ITES IKT služby 04/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190069
|
DF/69 BOMBOVO škola v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
23
|
|
02.04.2019 |
|
|
BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190070
|
DF/70 55% prísp.zam.na stravu 03/2019
|
611,32 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
03.04.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
DF/71 ŠJ SF príspevokza stravu 03/2019
|
123,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
DF/72 DOXX Stravné lístky
|
263,60 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
05.04.2019 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
Df/73 eNFe odvoz odpadu 03/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
05.04.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
DF/51 O2 telefon 02/2019
|
10,12 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
06.03.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190049
|
DF/49 55% príspevok zam.na stravu 02/2019
|
766,32 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
05.03.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190075
|
DF/75 T-com 04/2019
|
47,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190035
|
DF/35 ZAMSTAV podlahovina
|
1 815,91 |
s DPH |
13
|
|
18.02.2019 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190026
|
DF/26 ŠJ SF príspevok zam.na stravu 01/2019
|
147,50 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.02.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190027
|
DF/27 SAD preprava žiakov LK
|
216,00 |
s DPH |
15
|
|
08.02.2019 |
|
|
SAD Prievidza, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
DF/21 DOXX strvané lístky 12/2018 a 01/2019
|
207,60 |
s DPH |
|
Zml. č.07K550096
|
12.02.2019 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
DF/28 DATALAN prenájom tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
DATALAN, a. s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
DF/29 BENET tepelná energia 01/2019
|
13 161,71 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
14.02.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
DF/30 T-com telefon 02/2019 ŠP
|
27,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190031
|
DF/31 ITES výpočtová technika
|
198,00 |
s DPH |
17
|
|
15.02.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |