|
|
Faktúra |
DF145
|
WinIbeu licencia
|
83,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_
|
25.08.2020 |
|
|
IVES |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
Objednávka |
34
|
asc licencia
|
429,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
ASC- Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/143
|
ASC licencia
|
429,00 |
s DPH |
Objednávka č.34
|
Objednávka č.34
|
18.08.2020 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
24.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/142
|
tepelná energia za 07/2020
|
4 711,73 |
s DPH |
Zmluva T-2009/ZŠ/03/BT
|
Zmluva T-2009/ZŠ/03/BT
|
17.08.2020 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.12.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/141
|
telefon 08/2002
|
29,99 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
11.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
24.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/140
|
telefon 07/2020
|
14,20 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
06.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/139
|
telefon 07/2020
|
29,00 |
s DPH |
Zmluva č.2029998094
|
Zmluva č.2029998094
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/79
|
členský poplatok
|
130,00 |
s DPH |
prihláška
|
prihláška
|
29.04.2020 |
|
|
ZO - RVC |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/77
|
poplatok aplikácie 04-06/2020
|
237,72 |
s DPH |
Zmluva o využívaní projektu č.202/33
|
Zmluva o využívaní projektu č.202/33
|
17.04.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
20.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/191
|
IKT služby 10/2020
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.1
|
Objednávka č.1
|
01.10.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20190261
|
DF/261 VEOLIA vodné,stočné
|
377,05 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190269
|
DF/269 TEVOS čistiace prostriedky
|
1 210,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190268
|
DF/268 ALZA televízor
|
390,18 |
s DPH |
75
|
|
10.12.2019 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190267
|
DF/267 SKOLEX stoly + stoličky
|
1 816,82 |
s DPH |
74
|
|
09.12.2019 |
|
|
Skolex, s. r. o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
DF/265 O2 telefon 11/2019
|
10,90 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
06.12.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190264
|
DF/264 VEOLIA vodné,stočné
|
232,46 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190263
|
DF/263 VEOLIA vodné,stočné
|
178,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190262
|
DF/262 VEOLIA vodné,stočné
|
718,42 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2019 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190260
|
DF/260 SF príspevok zam.na stravu 11/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
06.12.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190271
|
DF/271 ENES učebné pomôcky
|
54,90 |
s DPH |
78
|
|
11.12.2019 |
|
|
E.N.E.S. s9ol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |