|
|
Faktúra |
2025280
|
DF/280/2025 MAVITA dodavka zaluzii
|
209,60 |
s DPH |
2025066
|
|
09.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
DF/281/2025 MAVITA dodavka zaluzii
|
381,18 |
s DPH |
2025067
|
|
09.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
DF/279/2025 MAVITA dodavka zaluzii
|
360,00 |
s DPH |
2025065
|
|
09.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
Objednávka |
2025069
|
písací stroj Tatrapoint
|
1 246.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Tyflocomp s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
Objednávka |
2025065
|
žalúzie + montáž
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
Objednávka |
2025066
|
žalúzie + montáž
|
209,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
Objednávka |
2025067
|
žalúzie + montáž
|
381,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
Objednávka |
2025068
|
sedacie vaky
|
211,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
|
|
Tuli.sk, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
DF/277/2025 PeBe stavebne prace
|
6 432,00 |
s DPH |
2025064
|
|
05.12.2025 |
|
|
PeBe-Stavby s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
DF/278/2025 O2 telefon
|
0,88 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
05.12.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
DF/275/2025 Slovak telekom telefon
|
89,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
DF/274/2025 BORTEX prac. oblečenie
|
95,72 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2025 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
DF/273/2025 STIEFEL spotr. mat.
|
53,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2025 |
|
|
STIEFEL EUROCART |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
DF/272/2025 STVS vodne stocne
|
331,63 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
DF/276/2025 eNFe odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
04.12.2025 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
DF/270/2025 STVS vodne a stocne
|
547,28 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025269
|
DF/269/2025 STVS vodne a stocne
|
498,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
DF/271/2025 STVS vodne a stocne
|
373,59 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
Objednávka |
2025064
|
oprava zatečeného stropu
|
6 432.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
PeBe-Stavby s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
DF/268/2025 Slovak Telekom
|
14,35 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
03.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |