|  | Faktúra | 20190144 | DF/144 Jun.Ach.SR registračný poplatok | 33,00 | s DPH |  |  | 01.07.2019 |  |  | Junior Achievement Slovensko,n.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190145 | DF/145 SEVT spotrebny material | 38,24 | s DPH | 43 |  | 01.07.2019 |  |  | SEVT | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190146 | DF/146 ASC licencia | 429,00 | s DPH |  |  | 01.07.2019 |  |  | ASC Applied Software Cons | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190147 | DF/147 M+M Nova spotrebný materiál 06/2019 | 95,35 | s DPH |  | Rámcová zmluva o OS | 01.07.2019 |  |  | M+M Nova | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190148 | DF/148 ITES  IKT služby 07/2019 | 450,00 | s DPH |  |  | 01.07.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190149 | DF/149 Jun.Ach.SR registračný poplatok | 80,00 | s DPH |  |  | 04.07.2019 |  |  | Junior Achievement Slovensko,n.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190150 | DF/150 O2 telefon za 06/2019 | 16,84 | s DPH |  | Zmluva č.80741506 | 08.07.2019 |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190151 | DF/151 T-com telefon za 06/2019 | 33,94 | s DPH |  |  | 08.07.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190152 | DF/152 T-com telefon za 06/2019 | 14,00 | s DPH |  |  | 08.07.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190153 | DF/153 eNFe odvoz odpadu 06/0219 | 30,00 | s DPH |  | Dodatok k Zml.eNFe | 08.07.2019 |  |  | eNFe s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190132 | DF/132 ITES  tlačiareň | 286,80 | s DPH | 41 |  | 12.06.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190130 | DF/130 T-com telefon 06/2019 | 30,38 | s DPH |  |  | 10.06.2019 |  |  | T-com,a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190107 | DF/107 STEC čistiace prostriedky | 664,28 | s DPH |  |  | 25.05.2019 |  |  | Pavel Stec | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190117 | DF/117 ITES  IKT služby 04/2019 | 450,00 | s DPH |  |  | 04.06.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190108 | DF/108 VEGA medaili | 37,99 | s DPH | 36 |  | 27.05.2019 |  |  | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190109 | DF/109 DEMA učebne pomocky | 136,15 | s DPH | 31 |  | 28.05.2019 |  |  | DEMA Senica a.s. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190110 | DF/110 ANGEL prevoz obedov 05/2019 | 150,00 | s DPH |  |  | 28.05.2019 |  |  | Jozef Zatovic-ANGEL | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190111 | DF/111 ITES notebook | 480,00 | s DPH |  |  | 28.05.2019 |  |  | ITES s.r.o. | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190112 | DF/112 InkTech tonery | 703,66 | s DPH |  |  | 29.05.2019 |  |  | InkTech-Miroslav Balážka | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 20190113 | DF/113 VEOLIA vodné,stočné | 116,23 | s DPH |  | Zmluva č.306201027 | 30.05.2019 |  |  | VEOLIA voda | Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky | Mgr.Viera Pechová | riaditeľka ZŠ Nováky |  | 03.06.2020 |