|
|
Faktúra |
276
|
odborná prehliadka el.výťahu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
VEROS -Štefan Híreš |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
DF/33 VIS predĺženie platnosti licenčnej zmluvy
|
133,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
DF/24 Muziker učebne pomocky
|
82,20 |
s DPH |
Objednávka č.5
|
Objednávka č.5
|
18.02.2016 |
|
|
Muziker, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
DF/25 Daffer spotrebny material
|
149,41 |
s DPH |
Objednávka č 6
|
Objednávka č.6
|
18.02.2016 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
DF/26 RVC vzdelávacie služby na rok 2016
|
130,00 |
s DPH |
Objednávka č.7
|
Objednávka č.7
|
18.02.2016 |
|
|
RVC Nitra |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
DF/27 Daffer spotrebný materiál
|
400,00 |
s DPH |
Objednávka č.8
|
Objednávka č.8
|
25.02.2016 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
DF/28 VEPOS odvoz odpadu
|
160,10 |
s DPH |
Objednávka č.9
|
Objednávka č.9
|
26.02.2016 |
|
|
VEPOS, spol. sr.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
DF/29 VALIGA skipasy LK
|
581,00 |
s DPH |
Objednávka č.10
|
Objednávka č.10
|
26.02.2016 |
|
|
JUDr.Vladimír Valiga O.S.S |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
DF/30 VALIGA skipasy LK
|
1 375,00 |
s DPH |
Objednávka č.11
|
Objednávka č.11
|
26.02.2016 |
|
|
JUDr.Vladimír Valiga O.S.S |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
DF/31 Anna Marková ubytovanie LK
|
1 125,00 |
s DPH |
Objednávka č.12
|
Objednávka č.12
|
26.02.2016 |
|
|
Anna Marková |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
DF/32 Peter Cagáň oprava osvetlenia
|
59,30 |
s DPH |
Objednávka č.13
|
Objednávka č.13
|
26.02.2016 |
|
|
Peter Cagáň |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
13.05.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
DF/34 M+M Nova , spol.s.r.o.
|
162,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
M+M Nova,s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
29.02.2016 |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
DF/22 BENET tepelná energia za 01/2016
|
12 211,25 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.02.2016 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2016 |
13.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
DF/35 VEOLIA vodné,stočné
|
1 233.05 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
29.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
DF/36 VEOLIA vodné,stočné
|
250,42 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
29.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
DF/37 VEOLIA vodné,stočné
|
855,66 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
29.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
DF/38 VEOLIA vodné,stočné
|
163,32 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
29.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
DF/39 eNFe odvoz kuchynskeho odpadu 02/2016
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe 02.01.2015
|
Dodatok k Zml.eNFe 02.01.2015
|
04.03.2016 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
DF/40 ITES tonery
|
300,34 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
04.03.2016 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
0403.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
DF/41 ITES IKT služby 03/2016
|
450,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
04.03.2016 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
04.03.2016 |