|
Faktúra |
20190221
|
DF/221 MERU SPORT
|
252,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Meru Sport s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190220
|
DF/220 TEVOS čistiace prostriedky
|
246,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190219
|
DF/219 TEVOS čistiace prostriedky
|
134,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190218
|
DF/218 BENET tepelná energia 09/2019
|
5 469,34 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.10.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190217
|
DF/217 ITES IKT technika
|
281,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190215
|
DF/215 JABLOTRON poplatok za SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190225
|
DF/225 DPP Briatka prevoz žiakov
|
69,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
DPP Briatka , s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190214
|
DF/214 O2 telefon 09/2019
|
11,36 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.10.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190213
|
DF/213 SF príspevok zam.na stravu 09/2019
|
185,50 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.10.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190212
|
DF/212 55% príspevok zam.na stravu 09/2019
|
949,76 |
s DPH |
|
Zriaďovacia listina
|
07.10.2019 |
|
|
Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190211
|
DF/211 T-com telefon za 09/2019
|
35,48 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
03.10.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190210
|
DF/210 T-com telefon za 09/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
03.10.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190252
|
DF/252 M+M Nova spotrebný materiál
|
266,27 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
02.10.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190209
|
DF/209 eNFe prevoz odpadu 09/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
02.10.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190208
|
DF/208 BP COm BOZP 07-09/2019
|
77,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA o poskytovaní
|
02.10.2019 |
|
|
B-P COM,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190224
|
DF/224 MERU SPORT učebné pomôcky
|
145,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Meru Sport s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190226
|
DF/226 ITES IKT technika
|
1 461,60 |
s DPH |
62
|
|
23.10.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190245
|
DF/245 BYTSERVIS prepchavanie kanalizácie
|
92,00 |
s DPH |
68
|
|
18.11.2019 |
|
|
BYTSERVIS PavolStruhár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190237
|
DF/237 T-com telefon za 11/2019
|
29,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
07.11.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
20190244
|
DF/244 BENET tepelná energia 10/2019
|
9 020,60 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.11.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |