|
Faktúra |
2023232
|
DF/232/2023 StVS vodné,stočné
|
914,82 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023231
|
DF/231/2023 StVS vodné,stočné
|
280,51 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
06.12.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023230
|
DF/230/2023 InkTech-Miroslav Balážka tlačiareň
|
600,00 |
s DPH |
2023037
|
|
06.12.2023 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023229
|
DF/229/2023 InkTech-Miroslav Balážka tonery
|
456,90 |
s DPH |
2023037
|
|
06.12.2023 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023220
|
DF/220/2023 OBI Slovakia s.r.o. spotr.materiál
|
329,60 |
s DPH |
2023036
|
|
05.12.2023 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023228
|
DF/228/2023 Websupport s.r.o.doména
|
17,88 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2023 |
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023227
|
DF/227/2023 Websupport s.r.o. hosting
|
57,46 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2023 |
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023235
|
DF/235/2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ecosol
|
519,48 |
s DPH |
2023039
|
|
06.12.2023 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023241
|
DF/241/2023 O2 telefon 11/2023
|
20,49 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.12.2023 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023237
|
DF/237/2023 Slovak Telekom telefón 11/2023
|
18,20 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
06.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023247
|
VF/247/2023 Darina Jarošincová čistiace prostriedky
|
1 629,60 |
s DPH |
2023043
|
|
13.12.2023 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023254
|
DF/254/2023 PROagility s.r.o. spotrebný materiál
|
69,00 |
s DPH |
2023047
|
|
15.12.2023 |
|
|
PROagility s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023253
|
DF/253/2023 BORTEX s.r.o prac.oblečenie
|
500,03 |
s DPH |
2023047
|
|
15.12.2023 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023252
|
DF/252/2023 Sponka s.r.o. spotrebný materiál
|
41,00 |
s DPH |
2023047
|
|
14.12.2023 |
|
|
Sponka s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023251
|
DF/251/2023 BORTEX s.r.o prac.oblečenie
|
1 000,00 |
s DPH |
2023047
|
|
14.12.2023 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023250
|
DF/250/2023 ITES s.r.o. vyp.technika
|
2 100,00 |
s DPH |
2023046
|
|
13.12.2023 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023249
|
VF/249/2023 Darina Jarošincová čistiace prostriedky
|
1 184,44 |
s DPH |
2023045
|
|
13.12.2023 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023248
|
VF/248/2023 Darina Jarošincová čistiace prostriedky
|
1 096,60 |
s DPH |
2023044
|
|
13.12.2023 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023245
|
DF/245/2023 SOMI Systems konzultačné služby GDPR 12/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
11.12.2023 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |
|
Faktúra |
2023238
|
DF/239/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 11/2023
|
336,00 |
s DPH |
2023003
|
|
06.12.2023 |
|
|
IHT NY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.12.2023 |