|
Faktúra |
DF/40
|
material-havaria
|
113,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VAŠA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/39
|
voda
|
223,97 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
28.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/37
|
vodné stočné
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
28.02.2020 |
|
|
Sredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/47
|
odvozodpadu 02/2020
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
04.03.2020 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/36
|
prevoz obedov 02/2020
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č.8
|
Objednávka č.8
|
24.02.2020 |
|
|
Jozef Zaťovič ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/35
|
prepchávanie kanalizácie
|
131,00 |
s DPH |
Objednávka č.12
|
Objednávka č.12
|
24.02.2020 |
|
|
BYTSERVIS- Pavol Struhár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/34
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
128,16 |
s DPH |
Telefonická objednávka
|
Telefonická objednávka
|
21.02.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/33
|
tevos
|
580,32 |
s DPH |
Objednávka č.11
|
Objednávka č.11
|
21.02.2020 |
|
|
Mgr.Pavel Herel - TEVOS |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/32
|
vypracovanie dokumentácie PZS
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka č.10
|
Objednávka č.10
|
18.02.2020 |
|
|
VEMATO s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2020 |
18.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/31
|
benet
|
13 051.03 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
17.02.2020 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.04.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/30
|
licenčná zmluva
|
133,20 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
14.02.2020 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2020 |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/29
|
telefon 02/2020 ŠP
|
29,99 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
13.02.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.03.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/46
|
tablety
|
70,68 |
s DPH |
Objednávka č.17
|
Objednávka č.17
|
03.03.2020 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/48
|
tonery
|
432,08 |
s DPH |
Objednávka č.18
|
Objednávka č.18
|
04.03.2020 |
|
|
Miroslav Balážka-InkTech |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/27
|
odvoz odpadu01/2020
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
Dodatok k Zml.eNFe 2015
|
06.02.2020 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.02.2020 |
06.02.2020 |
|
Faktúra |
DF/59
|
predplatné časopisu
|
43,10 |
s DPH |
Telefonická objednávka
|
Telefonická objednávka
|
03.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/66
|
IKT služby 04/2020
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.1
|
Objednávka č.1
|
01.04.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.04.2020 |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
DF/65
|
tonery
|
381,93 |
s DPH |
Objednávka č.21
|
Objednávka č.21
|
31.03.2020 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.04.2020 |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/64
|
prevoz obedov 03/2020
|
95,46 |
s DPH |
Objednávka č.8
|
Objednávka č.8
|
31.03.2020 |
|
|
Jozef Zaťovič ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.04.2020 |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DF/63
|
tepelná energia 02/2020
|
13 055.78 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
16.03.2020 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2020 |
16.03.2020 |