|
Faktúra |
23
|
DF/23 T-com telefon za 02/2017 ŠP
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
22
|
DF/22 VIS predl´ženie Licenčnej zmluvy ŠJ
|
133,20 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
10.02.2017 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
21
|
DF/21 T-com telefon za 01/2017
|
20,06 |
s DPH |
Zmluva č.2030033088
|
Zmluva č.2030033088
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
20
|
DF/20 T-com telefon za 01/2017
|
77,98 |
s DPH |
Zmluva č.2029998094
|
Zmluva č.2029998094
|
10.02.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
18
|
DF/18 eNFe odvoz odpadu 01/2017
|
30,00 |
s DPH |
Dodatok k Zml.eNFe
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
03.02.2017 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2017 |
17.02.2017 |
|
Faktúra |
9
|
DF/9 VALIGA ubytovanie strava skipasy LYŽ.KURZ
|
5 060.00 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
23.01.2017 |
|
|
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
17
|
DF/17 ITES IKT služby 02/2017
|
450,00 |
s DPH |
Objednávka č.4
|
Objednávka č.5
|
03.02.2017 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
Faktúra |
16
|
DF/16 M+M Nova spotrebný materiál za 01/2017
|
68,16 |
s DPH |
Rámcová zmluva o OS
|
Rámcová zmluva o OS
|
03.02.2017 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.02.2017 |
03.02.2017 |
|
Faktúra |
15
|
DF/15 INDICIA účastnícky poplatok
|
120,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
30.01.2017 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
14
|
DF/14 INDICIA účastnícky poplatok
|
120,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
30.01.2017 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
190
|
DF/190 O2 telefon za 08/2016
|
10,00 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
08.09.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
13.09.2016 |
08.09.2016 |
|
Faktúra |
12
|
DF/12 INDICIA účastnícky poplatok
|
120,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
30.01.2017 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
11
|
DF/11 DOXX stravné lístky 12/2016 01/2017
|
230,06 |
s DPH |
Zml. č.07K550096
|
Zml. č.07K550096
|
30.01.2017 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
Faktúra |
10
|
DF/10 INK TECH tonery
|
882,37 |
s DPH |
Objednávka č.3
|
Objednávka č.3
|
24.01.2017 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
Faktúra |
191
|
DF/191 RAABE učebnice prírodovedy
|
47,80 |
s DPH |
Objednávka č.63
|
Objednávka č.63
|
09.09.2016 |
|
|
RAABE |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
13.09.2016 |
09.09.2016 |
|
Faktúra |
189
|
DF/189 T-com telefon za 085/2016
|
17,02 |
s DPH |
Zmluva č.2030033088
|
Zmluva č.2030033088
|
08.09.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2016 |
08.09.2016 |
|
Faktúra |
141
|
vodné stočné II.Qv
|
650,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
Faktúra |
13
|
DF/13 TFA kalibrácia váh
|
111,00 |
s DPH |
objednávka č.1 ŠJ
|
objednávka č.1 ŠJ
|
05.02.2016 |
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.03.2016 |
05.02.2016 |
|
Faktúra |
26
|
DF/26 RVC vzdelávacie služby na rok 2016
|
130,00 |
s DPH |
Objednávka č.7
|
Objednávka č.7
|
18.02.2016 |
|
|
RVC Nitra |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
18.02.2016 |
|
Faktúra |
25
|
DF/25 Daffer spotrebny material
|
149,41 |
s DPH |
Objednávka č 6
|
Objednávka č.6
|
18.02.2016 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.03.2016 |
18.02.2016 |