|
Faktúra |
2025014
|
DF/014/2025 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 01/2025
|
58,14 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
31.01.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023015
|
DF/015/2023 Slovak Telekom telefón 01/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
06.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024015
|
DF/015/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 01/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.01.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2025015
|
DF/015/2025 VAL Consult konzultačné služby GDPR 01/2025
|
80,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov(2024008)
|
03.02.2025 |
|
|
VAL Consult s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023016
|
DF/016/2023 eNFe s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 01/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
06.02.2023 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024016
|
DF/016/2024 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 01/2024
|
56,43 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
31.01.2024 |
|
|
M+M Nova spol.sr.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2025016
|
DF/016/2025 ITES s.r.o. IKT služby 02/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
2025016
|
03.02.2025 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023017
|
DF/017/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 01/2023
|
168,00 |
s DPH |
2023003
|
|
07.02.2023 |
|
|
IHT NY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024017
|
DF/017/2024 BÉREŠ INTRO s.r.o. náter strechy budovy telocvične
|
2 020.00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
01.02.2024 |
|
|
BÉREŠ INTRO s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2025017
|
DF/017/2025 MIKO KAVA stroj 02/2025
|
122,51 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
03.02.2025 |
|
|
MIKO KÁVA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023018
|
DF/018/2023 O2 telefon 01/2023
|
16,21 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.02.2023 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024018
|
DF/018/2024 ITES vyp.technika + oprava
|
424,80 |
s DPH |
2024003
|
|
01.02.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2025018
|
DF/018/2025 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 01/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
05.02.2025 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023019
|
DF/019/2023 Seyfor Slovensko systémové konzultácie
|
38,34 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
08.02.2023 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024019
|
DF/019/2024 ITES s.r.o. IKT služby 02/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
01.02.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2025019
|
DF/019/2025 VIS,s.r.o licencia strava
|
361,62 |
s DPH |
Objednávka č.004/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023020
|
DF/020/2023 Dr.Josef Raabe Slovensko aktualizačné vzdelávanie-programy
|
640,00 |
s DPH |
2023004
|
|
10.02.2023 |
|
|
DR.JOSEF RAABE SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2024020
|
DF/020/2024 CK KONTAKT vstupné divadlo žiak UA
|
18,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.02.2024 |
|
|
CK KONTAKT |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2025020
|
DF/020/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 01/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
2023021
|
DF/021/2023 InkTech-Miroslav Balážka tonery
|
925,98 |
s DPH |
2023005
|
|
14.02.2023 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.02.2023 |
28.02.2023 |