|
|
Faktúra |
2024153
|
DF/153/2023 BORTEX s.r.o prac.oblečenie
|
156,44 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2024 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
DF/117/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
03.07.2024 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
DF/198/2024 ARMEVA manaž.poradenstvo 09/2024
|
500,00 |
s DPH |
2024040
|
|
08.10.2024 |
|
|
ARMEVA s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
DF/211/2024 ITES s.r.o. IKT služby 11/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
01.11.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.11.2024 |
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
DF/210/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 10/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.10.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
DF/209/2024 M+M Nova spotrebný materiál 10/2024
|
52,70 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
28.10.2024 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
DF/208/2024 Kaliber tesnenie vzduchovky
|
14,85 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
28.10.2024 |
|
|
Kaliber SP, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
DF/207/2024 Wolters Kluwer časopis Manažment školy
|
111,60 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
25.10.2024 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
DF/206/2024 VEMA poskytovanie služieb mVL 06-08/24
|
21,25 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
25.10.2024 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
DF/205/2024 TRANS real preprava
|
30,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
25.10.2024 |
|
|
TRANS real, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
DF/204/2024 Komensky bezkriedy plus licencia
|
82,24 |
s DPH |
|
Zml. č.VK 09/02/058
|
25.10.2024 |
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
DF/203/2024 ka.soft licencia WinDHM
|
69,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
24.10.2024 |
|
|
ka.soft,s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
DF/201/2024 CentralChem chemikálie
|
200,42 |
s DPH |
2024041
|
|
14.10.2024 |
|
|
CENTRALCHEM s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.09.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
DF/200/2024 BENET tepelná energia 09/2024
|
11 210,58 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
09.10.2024 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
DF/199/2024 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 10/2024
|
53,12 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
09.10.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
DF/197/2024 JABLOTRON poplatok za SIM 10-12/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
DF/213/2024 MIKO KAVA stroj 11/2024
|
119,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
MIKO KÁVA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.11.2024 |
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
DF/196/2024 O2 telefon 09/2024
|
43,98 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.10.2024 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
DF/195/2024 ITES s.r.o. IKT služby 10/2024 + výp.technika
|
605,00 |
s DPH |
|
2024001
|
04.10.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
DF/194/2024 VIDAS oprava stropu
|
1 085,00 |
s DPH |
2024039
|
|
04.10.2024 |
|
|
Vladimír Vida Viďas |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.10.2024 |
01.11.2024 |